Faktúra DFB0093/25

Faktúra doručená: 7.3.2025
Číslo objednávky: 147,55,59/03/25

Dodávateľ
VEHOX, s.r.o.
Kukučínova 1305
020 01 Púchov
IČO: 31565263
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 380,42 EUR